往来账转销账务处理怎么做?
2020-05-22 15:16
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现在企业账上多少都挂有往来款,年底往来款项清理成为会计比较头疼的一件事.那么往来账转销账务处理怎么做?
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
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现在企业账上多少都挂有往来款,年底往来款项清理成为会计比较头疼的一件事.那么往来账转销账务处理怎么做?
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这个主要是要知道,那些科目涉及到往来,像应收、应付账款,应收、应付票据,其他应收、应付款等,收到往来款时进行对应科目的冲销.举例:
多图,销售商品货款未收到
借:应收账款--某单位
贷:主营业务收入--某产品
应交税费--应交增值税(销项税额)
2,收到款项时,冲销.
借:银行存款
贷:应收账款--某单位