往来账转销账务处理怎么做?

2020-05-22 15:16 278浏览 1回答

现在企业账上多少都挂有往来款,年底往来款项清理成为会计比较头疼的一件事.那么往来账转销账务处理怎么做?


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心里日记
1楼-- · 2020-05-22 18:01

这个主要是要知道,那些科目涉及到往来,像应收、应付账款,应收、应付票据,其他应收、应付款等,收到往来款时进行对应科目的冲销.举例:

多图,销售商品货款未收到

借:应收账款--某单位

贷:主营业务收入--某产品

应交税费--应交增值税(销项税额)

2,收到款项时,冲销.

借:银行存款

贷:应收账款--某单位


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