关于个税所属期填错且已产生电子税票的要怎么处理
2019-08-16 12:28
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关于个税所属期填错且已产生电子税票的要怎么处理
2016年2月报的是所属期为1月份的个税,但由于疏忽,把所属期填成2月份的了,这个要怎么处理呢?
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2016年2月报的是所属期为1月份的个税,但由于疏忽,把所属期填成2月份的了,这个要怎么处理呢?那么 网上申报提交后发现申报错误的,通过“电子申报--个人所得税申报--网上纳税申报数据查询或删除”查询数据状态,如状态为“未转换”的,则表明税务机关还未进行数据处理,您可进行申报数据删除后重新进行正确申报;如状态为“已转换”,则表明该数据已处理。请与主管税务机关税管员联系处理。(向税管员申请,经同意后由办税服务厅做数据删除)。
若税款已扣款成功的,请按正确的税款所属期重新申报。错误申报的税款可向主管税务机关申请退税。退税申请办理请查看:。