6月10日预付给A公司货款5000元,6月20日货到并收到增值税专用发票不含税金额10000,增值税

2020-07-17 10:32 1337浏览 1回答
6月10日预付给A公司货款5000元,6月20日货到并收到增值税专用发票不含税金额10000,增值税1300元,做分录
预付货款
借:预付账款 5000
贷:银行存款 5000
商品入库
借:库存商品 10000
应交税费~应交增值税~进项税 1300
贷:预付账款5000
应付账款6300
贷方还是预付账款11300,这边不太清楚,这边不是货已到,为什么不做应付6300,请做一下说明,谢谢

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工作
1楼 · 2020-07-17 10:58.采纳回答

你好,贷方还是预付账款11300是因为一般应付和预付我们不做在同一个分录里,而且直接做预付11300余额会在贷方有6300,实际支付再借预付贷银行存款是一样的

  • 张颖

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