6月10日预付给A公司货款5000元,6月20日货到并收到增值税专用发票不含税金额10000,增值税

2020-07-17 10:32 1337浏览 1回答
6月10日预付给A公司货款5000元,6月20日货到并收到增值税专用发票不含税金额10000,增值税1300元,做分录
预付货款
借:预付账款 5000
贷:银行存款 5000
商品入库
借:库存商品 10000
应交税费~应交增值税~进项税 1300
贷:预付账款5000
应付账款6300
贷方还是预付账款11300,这边不太清楚,这边不是货已到,为什么不做应付6300,请做一下说明,谢谢

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
工作
1楼 · 2020-07-17 10:58.采纳回答

你好,贷方还是预付账款11300是因为一般应付和预付我们不做在同一个分录里,而且直接做预付11300余额会在贷方有6300,实际支付再借预付贷银行存款是一样的

  • 张颖

    19:00-20:00 19:00-20:00

    豆包AI作图:PPT到海报速成

    AI启航

  • 可乐老师

    20:00-22:00 20:00-22:00

    Excel玩转财务数据,一键提升财务效率

    数据分析师

  • 王婧

    19:00-20:30 19:00-20:30 05月22日 19:00-20:30

    AI财务课:凭证到报表全搞定

    AI+财务

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载
环球网校快问 · 最新文章 · 最新问题
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. 京ICP备16038139号-3 / Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话:400-678-3456 /