1.简述审计的过程。2.简单描述内部控制的几个原则。3.注册会计师可以从哪几个方面了解

2020-07-17 10:37 1989浏览 1回答
1.简述审计的过程。
2.简单描述内部控制的几个原则。
3.注册会计师可以从哪几个方面了解被审计单位及其环境。
4.在判断哪些风险是特别风险时,注册会计师至少应该考虑哪些
方面。
5.简述在考虑函证的多少和范围时,主要考虑哪些因素。
6.简述现金监盘的过程。
7.简述审计报告的类型。
资料题:1、诚信会计师事务所的注册会计师对长江股份有限公司2018年度
财务报表进行了审计,发现长江公司存在以下2个事项:(1)载立了审计部门,因为人力成本高,所以由财务部门人质兼眼审计需门的工作,注册会计师在询间后被审计单位解释说是由于内部工作调整导致的轮岗,注册会计师认为该解释合理:(2)会计师事务
所以被审计单位的名义发出多封积极式函证,回函率极低,注册会计师改发消极式函证。
要求:分析上述事项,先说明注册会计师做法是否合适,如不合适,答案写不合适,并说明改进意见。
2、请简述下列事项是否符合企业内部控制要求,如不符合,写不符合并简要说明理由。
(1)某公司领导规定当公司出纳员外出时,为了不影响单位的正常工作,出纳工作可以由会计主管代为履行
(2)ABC公司的维修部的小枣,可以根据机器维修的

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发光星星
1楼-- · 2020-11-04 17:42

1,确定审计对象,确定整体重要性,制定审计方案,执行具体方案,出具审计报告。

2,合法性、全面性、重要性、有效性、制衡性。

3,询问管理层、分析程序

3,风险是否属于舞弊导致的,风险是否涉及重大关联交易,交易的复杂程度等

5,被审计单位内部控制的情况,应收账款的重要性等。

6,现金监盘一般进行突击检查,出纳、被审计单位财务管理者进行盘点,审计人员全程参与,然后记录过程,并得出结论

7,保留的审计意见或否定审计意见

不恰当,出纳不能兼任储主管的职责,内部控制没有得到有效执行

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