请问老师,长期待摊费用A的未摊销金额需要合并到B项目的未摊销金额,然后再一起在余期进行摊销。这个合并
2020-07-03 09:19
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请问老师,长期待摊费用A的未摊销金额需要合并到B项目的未摊销金额,然后再一起在余期进行摊销。这个合并的分录应该怎么做才是规范的呢?
1、类似固定资产清理,将A的原值和累计摊销反方向结转至B;
2、直接将A的未摊销余值,借方负数转出,同时在B项目的借方正数转入。
1、类似固定资产清理,将A的原值和累计摊销反方向结转至B;
2、直接将A的未摊销余值,借方负数转出,同时在B项目的借方正数转入。
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你好同学。正规的作法是第一个做法同学。类似固定资产清理,将A的原值和累计摊销反方向结转至B