老师,今天1号,自己按原始凭证把账做完了,要计提和结转那些科目。支付办公室房租,房东没有开票,如何做

2020-07-01 16:10 784浏览 1回答
老师,今天1号,我按原始凭证把账做完了,要计提和结转那些科目。支付办公室房租,房东没有开票,如何做账,分录如何写。

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成才
1楼 · 2020-07-01 16:39.采纳回答

您好,同学,分录如下:

借:预付账款

贷:银行存款

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