老师你好,自己们是小规模季报增值税,本来是1%税率,但是3月错开了一张5%的票,当时按照税务申报表哦
2020-07-01 16:08
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老师你好,我们是小规模季报增值税,本来是1%税率,但是3月错开了一张5%的票,当时按照税务申报表哦哦认得数据申报了。在6月,我们把这张票红冲了,就显示5%应税服务是度负数,提示这个金额必须要大于等于本期销售不动产销售额才能保存但是吧这个负数金额填在销售不动产这一栏,又提示必须要大于等于0。请问我这个该怎么解决呢?
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您好,您这种情况需要到税务局窗口去申报的