老师,那这个业务招待费可以按正常的招待费对待么,在所得税汇算清缴的时候,另外涉及的专票可以税前抵扣么

2020-07-01 15:54 1755浏览 1回答
老师,那这个业务招待费可以按正常的招待费对待么,在所得税汇算清缴的时候,另外涉及的专票可以税前抵扣么?

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小雪
1楼 · 2020-07-01 16:39.采纳回答

您好,这个业务招待费就是正常的业务招待费。

在增值税方面,业务招待费取得的专票不能抵扣增值税。

在所得税方面,业务招待费有扣除比例。企业发生的业务招待费支出按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。

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