老师,去年有笔款确认了未开票收入,今年补开票要把前期的帐冲销,收入和增值税都有余额,该怎么处理啊?还
2020-07-01 15:58
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老师,去年有笔款确认了未开票收入,今年补开票要把前期的帐冲销,收入和增值税都有余额,该怎么处理啊?还有附加税也要一并冲红吗?
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你好,附加税不用的,你直接负数原分录红冲,然后再按照开的发票做蓝字的就可以了,这样就只交差额部分的税和附加税