请问老师,自己这边有个分录 借:应付职工薪酬-职工福利费 100 应交税费-应交增值税(
2020-06-16 15:39
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请问老师,我这边有个分录 借:应付职工薪酬-职工福利费 100 应交税费-应交增值税(进项税)13 贷:银行存款 113
因为涉及福利费是要做进项转出的, 该如何做分录?而且如果进项转出的话 那福利费就不应该是100了,就应该是113了,如何做账?
因为涉及福利费是要做进项转出的, 该如何做分录?而且如果进项转出的话 那福利费就不应该是100了,就应该是113了,如何做账?
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你好,发票价税,合计就是113,是吗。