看这是开的发票,下行收的劳务费是给别单位代发工资,上行是收的管理费,也就是自己的利润,该怎么做帐,人
2020-06-09 14:09
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您好: 把劳务费发票寄给对方,
1、收到劳务费以后
借:银行存款 80991.36
贷:主营业务收入 80991.36
2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金
借:主营业务成本 79794.44
贷:应付职工薪酬-工资
其他应付款-社保 (企业交纳部分)
其他应付款-住房公积金(企业交纳部分)
3、支付派遣人员的工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:库存现金 其他应付款-社保 等 (个人承担的社保和公积金) 应交税费-个人所得税 (可以扣减3500和个人社保)
4、缴纳社保和公积金
借:其他应付款-社保 等
贷:银行存款