老师好,6月份做账,购买财务软件,法人垫付的, 是要冲销法人的其他应收款,应该做 的分录是借

2020-07-17 10:26 1150浏览 1回答
老师好,6月份做账,购买财务软件,法人垫付的,
是要冲销法人的其他应收款,应该做 的分录是
借 管理费用,贷 其他应收款 —法人,
结果我给做错了,做成了
借 管理费用
贷 其他应付款 —法人了,可是现在 6月的报表已经出了,税也申报了,倒是没有影响利润,那现在我这个账如何调成正确的呢?

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发光星星
1楼 · 2020-07-17 11:08.采纳回答

您好

贷:其他应收款 —法人 贷方红字

贷: 其他应付款 —法人 贷方蓝字

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