老师好,6月份做账,购买财务软件,法人垫付的, 是要冲销法人的其他应收款,应该做 的分录是借

2020-07-17 10:26 1150浏览 1回答
老师好,6月份做账,购买财务软件,法人垫付的,
是要冲销法人的其他应收款,应该做 的分录是
借 管理费用,贷 其他应收款 —法人,
结果我给做错了,做成了
借 管理费用
贷 其他应付款 —法人了,可是现在 6月的报表已经出了,税也申报了,倒是没有影响利润,那现在我这个账如何调成正确的呢?

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
发光星星
1楼 · 2020-07-17 11:08.采纳回答

您好

贷:其他应收款 —法人 贷方红字

贷: 其他应付款 —法人 贷方蓝字

  • 高容国

    20:00-22:00 20:00-22:00

    高sir的AI小课堂:全家的贴心健康助理

    AI高效办公

  • 王慧君老师

    19:00-20:00 19:00-20:00 05月16日 19:00-20:00

    建筑技术人必学!AI 方案编制从入门到精通

    AI+建工

  • 曹骏

    20:00-22:00 20:00-22:00 05月16日 20:00-22:00

    从0-1搭建AI自媒体赚钱系统

    AI自媒体

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载
环球网校快问 · 最新文章 · 最新问题
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. 京ICP备16038139号-3 / Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话:400-678-3456 /