老师好,6月份做账,购买财务软件,法人垫付的, 是要冲销法人的其他应收款,应该做 的分录是借
2020-07-17 10:26
1150浏览
1回答
老师好,6月份做账,购买财务软件,法人垫付的,
是要冲销法人的其他应收款,应该做 的分录是
借 管理费用,贷 其他应收款 —法人,
结果我给做错了,做成了
借 管理费用
贷 其他应付款 —法人了,可是现在 6月的报表已经出了,税也申报了,倒是没有影响利润,那现在我这个账如何调成正确的呢?
是要冲销法人的其他应收款,应该做 的分录是
借 管理费用,贷 其他应收款 —法人,
结果我给做错了,做成了
借 管理费用
贷 其他应付款 —法人了,可是现在 6月的报表已经出了,税也申报了,倒是没有影响利润,那现在我这个账如何调成正确的呢?
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
最新文章|
最新问题|
最新经验
您好
贷:其他应收款 —法人 贷方红字
贷: 其他应付款 —法人 贷方蓝字