老师这道题的答案是55 自己自己理解的是60,老师麻烦讲解一下 谢谢!

2020-07-17 10:21 2060浏览 1回答
老师这道题的答案是55 我自己理解的是60,老师麻烦讲解一下 谢谢!

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似懂非懂
1楼 · 2020-07-17 11:16.采纳回答

本期因固定资产的账面价值与计税基础不一致确认递延所得税负债5万元(25-20),对应的应纳税暂时性差异20万元(5/25%),本期计算应纳税所得额时纳税调减20万元。应交所得税=(210-10 20-20)*25%=50万元,确认递延所得税负债=25-20=5万元,确认的所得税费用=应交所得税 递延所得税=50 5=55万元

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