老师,6月份已认证了发票,是固定资产来的。6月按固定资产入账的。可是7月份对方发现规格写错,要自己们

2020-07-16 13:27 479浏览 1回答
老师,6月份已认证了发票,是固定资产来的。6月按固定资产入账的。可是7月份对方发现规格写错,要我们红冲发票,那现在7月份我账务应该怎么做账务处理?分录要怎么写

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处女座
1楼 · 2020-07-16 13:56.采纳回答

借固定资产 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数,之后按发票重新做,

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