老师,6月份已认证了发票,是固定资产来的。6月按固定资产入账的。可是7月份对方发现规格写错,要自己们
2020-07-16 13:27
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老师,6月份已认证了发票,是固定资产来的。6月按固定资产入账的。可是7月份对方发现规格写错,要我们红冲发票,那现在7月份我账务应该怎么做账务处理?分录要怎么写
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借固定资产 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数,之后按发票重新做,