老师,去年12月份开了一张专票,在今年一月份冲红。之前的分录是借营业收入应交税金贷应收账款,冲红的时

2020-07-16 13:32 1102浏览 1回答
老师,去年12月份开了一张专票,在今年一月份冲红。之前的分录是借营业收入应交税金贷应收账款,冲红的时候是借应收贷收入,税金。二季度收到退税,借银行存款,贷税金的话税金贷方就出来个差额,应该怎么做?

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似懂非懂
1楼 · 2020-07-16 14:15.采纳回答

你好,直接原分录负数红冲就可以了,为什么有差额

  • 吴睿岚

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