老师您好:5月份收到住宿费:借:预收账款30000贷:主营业务收入28301.89

2020-07-01 15:52 863浏览 1回答
老师您好:5月份收到住宿费:
借:预收账款30000
贷:主营业务收入28301.89
应交税费—应交增值税—销项税1698.11
到了6月份这笔30000元住宿费我们单位要用银行存款给退款4400元。
6月份我这个账怎么做啊?

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

  • 知心助教-洋洋

    19:00-22:00 19:00-22:00 08月18日 19:00-22:00

    酷学当夏・收官之夜 —下单即赠专属周边

    公司活动

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载
环球网校快问 · 最新文章 · 最新问题
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. 京ICP备16038139号-3 / Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话:400-678-3456 /