老师您好:5月份收到住宿费:借:预收账款30000贷:主营业务收入28301.89
2020-07-01 15:52
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老师您好:5月份收到住宿费:
借:预收账款30000
贷:主营业务收入28301.89
应交税费—应交增值税—销项税1698.11
到了6月份这笔30000元住宿费我们单位要用银行存款给退款4400元。
6月份我这个账怎么做啊?
借:预收账款30000
贷:主营业务收入28301.89
应交税费—应交增值税—销项税1698.11
到了6月份这笔30000元住宿费我们单位要用银行存款给退款4400元。
6月份我这个账怎么做啊?
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