老师,自己们单位被税务局稽查,去年有一套已经入了主营业务成本10万的发票不能计入成本,税局让调整出来

2020-06-29 14:15 1842浏览 1回答
老师,我们单位被税务局稽查,去年有一套已经入了主营业务成本10万的发票不能计入成本,税局让调整出来,然后补交了5000的企业所得税,这边调整账务的分录怎么出呀?是不是要用以前年度损益调整科目进行调整

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1楼 · 2020-06-29 14:39.采纳回答

这种情况只做补交企业所得税的分录

借:以前年底损益调整 贷:应交所得税

借:利润分配-未分配利润 贷:以前年底损益调整

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