老师你好!自己们是贸易公司,库存和做账是分开的系统,有暂估入库商品,当月暂估入库当月就销售量了,月末

2020-06-29 14:00 1494浏览 1回答
老师你好!我们是贸易公司,库存和做账是分开的系统,有暂估入库商品,当月暂估入库当月就销售量了,月末该商品库存为零,暂估中有这个商品,库存中没有了这个商品,那次月收到发票要怎么处理账目呢?

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罐况封沾
1楼 · 2020-06-29 14:35.采纳回答

借主营业务成本负数贷库存商品负数

借库存商品负数贷应付账款负数

红冲暂估。

然后做发票的,借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品

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