2017年12月,会计计提了147万管理费用,2019年4月收到业务发票,冲了100万。 201
2020-06-29 13:56
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2017年12月,会计计提了147万管理费用,2018年4月收到业务发票,冲了100万。 2019年5月又收到发票143万元,会计不知道之前冲了100万,于是又冲了计提的147万,导致其他应付款借方有96万元余额,请问该怎么调账???
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你好,很高兴为你解答
多冲减部分作为差错更正就可以
希望能够帮到你