自己们公司端午节外购粮油券给员工做福利,另一部分送客户,有结余。请问下这个购买和发放的分录怎么写比较
2020-06-29 14:23
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我们公司端午节外购粮油券给员工做福利,另一部分送客户,有结余。请问下这个购买和发放的分录怎么写比较合适。
网上有几种方法:1、说直接做借管理费用-福利费,贷银行存款。2、按受益对象,购买时借其他应付款 贷银行存款,发放时借管理费用-业务招待费(送人)应付职工薪酬-非货币性福利(员工)贷其他应付。3、通过库存商品,借库存商品贷银行存款,发放时视同销售,借营业外支出,贷库存商品(这不是我们的经营范围,库存商品是否合适)。请问下这个究竟怎么做才是最正确的。谢谢老师!
网上有几种方法:1、说直接做借管理费用-福利费,贷银行存款。2、按受益对象,购买时借其他应付款 贷银行存款,发放时借管理费用-业务招待费(送人)应付职工薪酬-非货币性福利(员工)贷其他应付。3、通过库存商品,借库存商品贷银行存款,发放时视同销售,借营业外支出,贷库存商品(这不是我们的经营范围,库存商品是否合适)。请问下这个究竟怎么做才是最正确的。谢谢老师!
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你好,直接计入福利费,给客户的计入销售费用,你这是粮油券,不用计入库存商品,我认为你们不销售这个可以不用视同销售的,