就是19年有一张进项票已经认证抵税了,3月让红冲,冲一部分,冲了的那部分也已经交税了,现在告诉自己3

2020-06-23 15:19 570浏览 1回答
就是19年有一张进项票已经认证抵税了,3月让红冲,冲一部分,冲了的那部分也已经交税了,现在告诉我3月份给的红冲信息数量给错了,在作废重新开一张,那我之前红冲交的税怎么整,报过的报表是更正以前的还是改现在的

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树洞
1楼 · 2020-06-23 16:17.采纳回答

你好 你之前红冲缴纳的税费 你现在开错误了就在开蓝字发票来冲了。 在开红字发票 报表之前报过了 就改现在的

  • 曹骏

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