老师上个月暂估了一笔成本,已结转主营业务成本,这个月发票来了发现暂估金额比实际的少了,要怎么处理

2020-06-23 15:22 2484浏览 1回答
老师上个月暂估了一笔成本,已结转主营业务成本,这个月发票来了发现暂估金额比实际的少了,要怎么处理

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欧若拉
1楼 · 2020-06-23 15:51.采纳回答

同学你好 那你就红冲暂估分录 。按你实际发票做入库入账

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