老师,自己们是销售方,上个月给开了5000的发票。借:预付账款。贷:主营业务收入,应交税费-销项税。
2020-06-23 15:35
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老师,我们是销售方,上个月给开了5000的发票。借:预付账款。贷:主营业务收入,应交税费-销项税。如果这个月做了红冲。分录应该怎么做呢。是这一摸一样的分录,做红字么?
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