老师,自己们是销售方,上个月给开了5000的发票。借:预付账款。贷:主营业务收入,应交税费-销项税。

2020-06-23 15:35 2326浏览 1回答
老师,我们是销售方,上个月给开了5000的发票。借:预付账款。贷:主营业务收入,应交税费-销项税。如果这个月做了红冲。分录应该怎么做呢。是这一摸一样的分录,做红字么?

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东胜
1楼 · 2020-06-23 16:04.采纳回答

借:预付账款。负数 贷:主营业务收入,负数 应交税费-销项税。负数

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