你好老师,自己单位给其他单位预付2万元,开具发票时开具了19400元,做完分录后余预付款600元,借

2020-06-23 15:31 843浏览 1回答
你好老师,我单位给其他单位预付2万元,开具发票时开具了19400元,做完分录后余预付款600元,借预付账款2万贷银行存款2万收到发票后借主营业务成本19400元贷19400元,预付款余额600元第二笔业务是收到了20600元发票包括预付款600元的发票在内实际支付了19400元,借方主营业务成本20600贷银行存款19400元应付账款是1200元,应付账款余1200元,这两笔业务合起来1200元是两笔钱的质保金,。后期遗留问题是预付款600元,应付款是1200元,账不平咋回事,

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yeanrose
1楼 · 2020-06-23 15:34.采纳回答

你还 同学 发票是20600 同学需要冲掉预付账款的 600 借方主营业务成本20600贷银行存款19400元应付账款是600元 预付账款 600元 这样同学就是剩下的应付账款 600元

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