办理结算时,是含税的价款,做的分录如下:借:银行存款191万借:预收账款 100万借:应

2020-06-22 13:46 1769浏览 1回答
办理结算时,是含税的价款,做的分录如下:
借:银行存款191万
借:预收账款 100万
借:应交税费-应交增值税-销项税额 9万
贷:工程结算 273
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 27万
但是预收账款里的应交税费-应交增值税-销项税额 9万在上月底结转到了应交税费-未交增值税科目里了,分录就不应该这么做了,应该怎么调整科目呢

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1楼 · 2020-06-22 14:23.采纳回答
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