自己有个单位19年12月的时候有几张销项发票没有拿过来然后自己就按照增值税报表的营业收入加上税金入的
2020-06-22 13:29
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我有个单位19年12月的时候有几张销项发票没有拿过来然后我就按照增值税报表的营业收入加上税金入的帐,然后现在发票拿过来了我发现实际销售金额差5分钱也就是应收账款我多了5分钱 应该是增值税报表和实际开发增值税差了5分这也是正常的。然后想问下老师我现在要调整当时19年12月的分录我应该怎么做账务处理?
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5分钱没必要调整之前的账务 直接在本期结转至营业外支出即可