请问老师,公司2019年1月申报2017年12月的所属期增值税第23行减征额多填了330元,这个月到
2020-06-22 13:49
1982浏览
1回答
请问老师,公司2018年1月申报2017年12月的所属期增值税第23行减征额多填了330元,这个月到国税更正申报了,补交了330元增值税和滞纳金114元,怎么做账务处理?补交增值税可以做借应交税费-应交增值税-已交税金330贷银行存款330吗?
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
最新文章|
最新问题|
最新经验
您好,18年的事情了,原来账上的应交增值税是不是早就平了?本来 应交税费-未交增值税 应该有贷方余额的。