1.根据以下企业经济业务在3中填制%正①1月1旧,国内销售部任志则服销业务招待1500元以现

2020-06-22 13:17 2372浏览 1回答
1.根据以下企业经济业务在3中填制%正

①1月1旧,国内销售部任志则服销业务招待1500元以现余支付

②1月6日,收到达昌集国置全20000美元,汇1:6.80(4转支駅号z0106)

③1月6日,财努部马洁从中行人民重户提取现金10000,作为用金(现全支票号XU106)

④1月18日,购部杨帅来购一批主板,共200个,单价600元,以装账支支付,票号2Z0118

⑤1月18日,销售部任志收到端美集复国转景支票张,金额116000元,用以偿还前欠货款(转支WZ0118),

⑥1月18日,收别向亚节公司购买的键盘300个,増值税专用发票上主明无税单价120元,适用税率13%、入材料一库
⑦1月25日,国内销售部向北京实创技术学院出售华天电脑10台,无税单价6000元,适用税车13%.货款未付

⑧1月25日,企管办何润东报销差派2800元

⑨1月25日,报销错售人员交通832元、通2200元、业务招待3900元

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解剖大湿
1楼 · 2020-06-22 14:02.采纳回答

1、借销售费用-业务招待费1500,贷库存现金1500

2、借银行存款136000,贷应收账款136000

3、借库存现金10000,贷银行存款10000

4、借库存商品120000,贷银行存款120000

5、借银行存款116000,贷应收账款116000

6、借原材料36000,借应交税费-应交增值税(进项税额)4680,贷银行存款40680

7、借应收账款67800,贷主营业务收入60000,贷应交税费-应交增值税(销项税额)7800

8、借管理费用-差旅费2800,贷银行存款2800

9、借销售费用6932,贷银行存款6932

  • 苏一老师

    20:00-21:30 20:00-21:30 03月05日 20:00-21:30

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