拆迁赔付款和账上的原材料和往来款项怎么处理?

2020-06-18 17:53 541浏览 1回答
拆迁赔付款和账上的原材料和往来款项怎么处理?

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1楼 · 2020-06-18 18:26.采纳回答

你好,1、收到拆迁款

借:银行存款

贷:固定资产清理

2、拆迁的房屋等固定资产,会计帐要做固定资产清理。先将拆迁的固定资产从账面上转出

借:固定资产清理(原值-折旧)

借:累计折旧

贷:固定资产

3、如果拆迁款大于转出的固定资产净值(属于净收益)

借:固定资产清理

贷:营业外收入

4、如果拆迁款小于转出的固定资产净值(属于净损失)

借:营业外支出

贷:固定资产清理

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