自己们公司委托货运公司运输,货运公司先预估了一个金额提前开具了增值税专用发票1500元(含税)但实际
2020-06-16 16:17
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我们公司委托货运公司运输,货运公司先预估了一个金额提前开具了增值税专用发票1500元(含税)但实际我们只付了1300元(含税),税率6%,对方不愿重开发票,请问如何做账。
借:销售费用 1215.09
应交税费-应交增值税(进项)84.91
贷:银行存款1300
银行存款按实际付款金额,进项税按错误的专票上的进项税金额(因为要抵扣没办法改变),相当于改变了销售费用,这样是否可以?还是说要将多开金额对应的进项税转出?如果对方不愿重开发票该如何做账?
借:销售费用 1215.09
应交税费-应交增值税(进项)84.91
贷:银行存款1300
银行存款按实际付款金额,进项税按错误的专票上的进项税金额(因为要抵扣没办法改变),相当于改变了销售费用,这样是否可以?还是说要将多开金额对应的进项税转出?如果对方不愿重开发票该如何做账?
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可以这个样子处理,就是说你收到了发票,也支付了款项,可以按销售费用处理。