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您好,增值税=销项税额-进项税额+进项税额转出
主表的留抵税额是指,上述的式子如果算下来是小于0,那就形成留抵税额,等下个月销项减进项大于0的时候,再减去留抵税额,就是实际要交的增值税。
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您好,增值税=销项税额-进项税额+进项税额转出
主表的留抵税额是指,上述的式子如果算下来是小于0,那就形成留抵税额,等下个月销项减进项大于0的时候,再减去留抵税额,就是实际要交的增值税。