这个专票是11月开给司的,当时没收到,就将5603.77的进项税额, 做了如下处理: 借:进

2020-06-12 10:43 856浏览 1回答
这个专票是11月开给司的,当时没收到,就将5603.77的进项税额, 做了如下处理: 借:进项税额 贷:预提费用。该缴税缴税。12月份,司收到发票,当时没注意,发票全额计入管理费用了,是不对的。正常是如下: 借:管理费用 预提费用 贷:应付账款的。是18年的,不知道怎么调账了?

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心理安慰
1楼 · 2020-06-12 11:26.采纳回答

你好,看上面就是12月把管理费用多记录是吗?

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