老师你好 月末的时候做了一笔借 应交税费―应交增值税(进项税额)贷 应交税费―应交增

2020-06-12 10:26 1323浏览 1回答
老师你好 月末的时候做了一笔
借 应交税费―应交增值税(进项税额)
贷 应交税费―应交增值税(进项税待抵扣)
请问 他的金额是怎么算出来的

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mikeyang861
1楼 · 2020-06-12 11:28.采纳回答

你这个不对吧,你们辅导期吗,根据你申报表上面转入认证进项税额这个多少来的,待抵扣进项税额 目前只有辅导期纳税人还有转回小规模纳税人使用这个,

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