老师,之前自己们公司购买别人的东西,别人没有给自己们开发票,自己做账是借:原材料100,贷:应付账款
2020-06-12 11:02
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老师,之前我们公司购买别人的东西,别人没有给我们开发票,我做账是借:原材料100,贷:应付账款暂估100,对方现在给我们开了900的发票,我发现我账上还挂了这个单位的应付账款200。我收到900的发票是4月开的,在4月已经认证了,发票是5月才给到财务,900的款已经给人家付了,我现在分录怎么做
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您好
请问认证 付款的时候分录怎么写的