所得税汇算调增了22万收入,做分录借未分配利润22万贷应交税费应交企业所得税22万,对不对
2020-06-08 17:33
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您好
这样写分录不正确
调增了业务招待费也不用做分录 只需要做所得税的分录
抱歉 前面您写的是调整了收入 以为您是营业收入 (所得税汇算调增了22万收入)
罚款22万 您缴纳了多少企业所得税
汇算清缴调增的营业外支出不需要多带带做分录调整
追问:所得税分录怎么做交了11000
追问:应该怎么做
追问:什么意思啊!我调增的是营业外支出罚款22万,去年已经交了,今年所得税汇算调增了,怎么做分录
请问收入已经收款了么