老师,请问,民非小微企业,变更法人交接手续时,双方对账后,让原法人打款补上差额,这个怎么做账?我师傅说把它做服务费来处理,做账怎么做?请教老师一下...

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老师,请问,民非小微企业,变更法人交接手续时,双方对账后,让原法人打款补上差额,这个怎么做账?我师傅说把它做服务费来处理,做账怎么做?请教老师一下...
老师,你好,麻烦问一下申请外经证合同金额是填含税的吗
老师,我们公司这次搬迁,电工师傅材料和修理费发票一起2千多元,要如何申报个税...
老师,个人出资的去工商注册领营业执照,登记时是填公司还是填个人独资企业?有区别吗?...
一般纳税人,叫滴滴,开普通发票(客运服务费),可以抵扣进项税额嘛,谢谢...
你好,老师,由于去年降税负导致留抵进项税如何处理,好几个月没交税了
你好,七月份报税,房产税是一个季度一报,4月30号到期了,只申报了一个月,会有滞纳金和罚款么?我去税务备案,再从七月一号备上房产税行么?...
郭老师,就是我刚刚说的已经抵扣的那张发票,如果在5月份已经抵扣了,我可以像你刚刚说的在这月开红字和蓝字就行了吗...
我们现有入库单但是发票没收到。我们的做法是借材料采购,贷应付账款,等到发票到了做借库存商品借进项贷材料采购,这样做下来我们库存对不上。我按照入库单先全部入库,但是后期有些商品确实没要来发票这个怎么处理...
这个题怎么做,思路不清晰
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